􀄀น􀅡􀄇􀇰:􀇰1/9 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 􀄂􀃜􀃙􀅤􀃖􀄇􀃸บ􀃸􀄉􀄀􀄇􀃸􀃿􀅠􀃼นต􀄞􀄇บ􀃺􀄀􀅡􀃼􀃷􀄒􀃶􀅠􀄑􀃳􀃸􀄊􀃷Ü 􀄂􀄞􀄇􀄑􀃵􀄂􀄒􀃖􀅠􀃜􀃖􀃸􀄅􀃝􀄇น􀇰􀇰􀃝􀄆􀃜􀄀􀃼􀄆ด􀄑􀃳􀃟􀃸บุø แผนงานงบกลาง งบ งาน งบกลาง รวม งบกลาง 6,622,169 6,622,169 􀃜บ􀃖􀃺􀄇Ü 6,622,169 6,622,169 􀄀น􀅡􀄇􀇰:􀇰2/9 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ วิชาการ งานบริหารงานคลัง งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน รวม งบบุคลากร 5,378,400 379,320 2,310,180 379,320 8,447,220 􀄑􀃜􀄉น􀄑ดื􀄂น􀇰(ฝ่􀄇􀃷􀃖􀄇􀃸􀄑􀃶ื􀄂􀃜) 1,962,240 0 0 0 1,962,240 􀄑􀃜􀄉น􀄑ดื􀄂น􀇰(ฝ่􀄇􀃷ป􀃸􀄅􀃝􀄞􀄇) 3,416,160 379,320 2,310,180 379,320 6,484,980 งบด􀄞า􀄑นินงาน 1,831,000 31,200 581,000 1,000 2,444,200 􀃙􀅠􀄇ต􀄂บ􀄒ทน 221,000 1,200 156,000 1,000 379,200 􀃙􀅠􀄇ใ􀃟􀅡􀃿􀄂÷ 682,000 30,000 295,000 0 1,007,000 􀃙􀅠􀄇􀃼􀄆􀃿ดุ 417,000 0 80,000 0 497,000 􀃙􀅠􀄇􀃿􀄇ธ􀄇􀃸ณูปโ􀃵Ù 511,000 0 50,000 0 561,000 งบลงทุน 41,100 0 56,700 0 97,800 􀃙􀅠􀄇􀃙􀃸ุ􀃵􀄆ณฑd 41,100 0 56,700 0 97,800 งบ􀄑งินอุดหนุน 18,000 0 0 0 18,000 􀄑􀃜􀄉น􀄂ุด􀄀นุน 18,000 0 0 0 18,000 รวม 7,268,500 410,520 2,947,880 380,320 11,007,220 􀄀น􀅡􀄇􀇰:􀇰3/9 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานงบ งานบริหารทั่วไป􀄑กี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน งานป้องกันและบรร􀄑ทา สาธารณภัย รวม งบบุคลากร 736,380 0 736,380 􀄑􀃜􀄉น􀄑ดื􀄂น􀇰(ฝ่􀄇􀃷ป􀃸􀄅􀃝􀄞􀄇) 736,380 0 736,380 งบด􀄞า􀄑นินงาน 224,200 305,000 529,200 􀃙􀅠􀄇ต􀄂บ􀄒ทน 74,200 0 74,200 􀃙􀅠􀄇ใ􀃟􀅡􀃿􀄂÷ 150,000 270,000 420,000 􀃙􀅠􀄇􀃼􀄆􀃿ดุ 0 35,000 35,000 งบลงทุน 0 16,000 16,000 􀃙􀅠􀄇􀃙􀃸ุ􀃵􀄆ณฑd 0 16,000 16,000 รวม 960,580 321,000 1,281,580 􀄀น􀅡􀄇􀇰:􀇰4/9 แผนงานการศึกษา งานงบ งานบริหารทั่วไป􀄑กี่ยว กับการศึกษา งานระดับก่อนวัย􀄑รียน และประถมศึกษา รวม งบบุคลากร 1,207,620 2,056,000 3,263,620 􀄑􀃜􀄉น􀄑ดื􀄂น􀇰(ฝ่􀄇􀃷ป􀃸􀄅􀃝􀄞􀄇) 1,207,620 2,056,000 3,263,620 งบด􀄞า􀄑นินงาน 291,100 2,248,215 2,539,315 􀃙􀅠􀄇ต􀄂บ􀄒ทน 16,600 4,800 21,400 􀃙􀅠􀄇ใ􀃟􀅡􀃿􀄂÷ 233,000 1,253,415 1,486,415 􀃙􀅠􀄇􀃼􀄆􀃿ดุ 40,000 903,000 943,000 􀃙􀅠􀄇􀃿􀄇ธ􀄇􀃸ณูปโ􀃵Ù 1,500 87,000 88,500 งบลงทุน 3,500 734,900 738,400 􀃙􀅠􀄇􀃙􀃸ุ􀃵􀄆ณฑd 3,500 4,900 8,400 􀃙􀅠􀄇ท􀄊่ด􀄉น􀄒􀃺􀄅􀃿􀄉่􀃜􀃖􀅠􀄂􀃿􀃸􀅡􀄇Ü 0 730,000 730,000 งบ􀄑งินอุดหนุน 0 1,244,000 1,244,000 􀄑􀃜􀄉น􀄂ุด􀄀นุน 0 1,244,000 1,244,000 รวม 1,502,220 6,283,115 7,785,335 􀄀น􀅡􀄇􀇰:􀇰5/9 แผนงานสาธารณสุข งานงบ งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น รวม งบด􀄞า􀄑นินงาน 127,000 127,000 􀃙􀅠􀄇ใ􀃟􀅡􀃿􀄂÷ 97,000 97,000 􀃙􀅠􀄇􀃼􀄆􀃿ดุ 30,000 30,000 งบ􀄑งินอุดหนุน 120,000 120,000 􀄑􀃜􀄉น􀄂ุด􀄀นุน 120,000 120,000 รวม 247,000 247,000 􀄀น􀅡􀄇􀇰:􀇰6/9 แผนงานสังคมสง􀄑คราะห์ งานงบ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสง􀄑คราะห์ รวม งบบุคลากร 378,840 378,840 􀄑􀃜􀄉น􀄑ดื􀄂น􀇰(ฝ่􀄇􀃷ป􀃸􀄅􀃝􀄞􀄇) 378,840 378,840 งบด􀄞า􀄑นินงาน 9,200 9,200 􀃙􀅠􀄇ต􀄂บ􀄒ทน 4,200 4,200 􀃙􀅠􀄇ใ􀃟􀅡􀃿􀄂÷ 5,000 5,000 งบลงทุน 110,500 110,500 􀃙􀅠􀄇􀃙􀃸ุ􀃵􀄆ณฑd 15,500 15,500 􀃙􀅠􀄇ท􀄊่ด􀄉น􀄒􀃺􀄅􀃿􀄉่􀃜􀃖􀅠􀄂􀃿􀃸􀅡􀄇Ü 95,000 95,000 รวม 498,540 498,540 แผนงาน􀄑คหะและชุมชน งบ งาน งานก􀄞าจัดขยะม􀄎ลฝอย และสิ่งปฏิก􀄎ล รวม งบด􀄞า􀄑นินงาน 10,000 10,000 􀃙􀅠􀄇ใ􀃟􀅡􀃿􀄂÷ 10,000 10,000 รวม 10,000 10,000 􀄀น􀅡􀄇􀇰:􀇰7/9 แผนงานสร้างความ􀄑ข้มแข็งของชุมชน􀀁 งานงบ􀀁งานส่ง􀄑สริมและสนับ􀀁 สนุนความ􀄑ข้มแข็ง􀀁 ชุมชน􀀁 รวม􀀁 งบด􀄞า􀄑นินงาน􀀁90,000 90,000 􀃙􀅠􀄇ใ􀃟􀅡􀃿􀄂÷ 90,000 90,000 งบ􀄑งินอุดหนุน􀀁40,000 40,000 􀄑􀃜􀄉น􀄂ุด􀄀นุน 40,000 40,000 รวม􀀁130,000 130,000 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ􀀁 งานงบ􀀁งานกีฬาและ􀀁 นันทนาการ􀀁 งานศาสนาวัฒนธรรม􀀁 ท้องถิ่น􀀁 รวม􀀁 งบด􀄞า􀄑นินงาน􀀁335,000 93,000 428,000 􀃙􀅠􀄇ใ􀃟􀅡􀃿􀄂÷ 310,000 93,000 403,000 􀃙􀅠􀄇􀃼􀄆􀃿ดุ 25,000 0 25,000 งบ􀄑งินอุดหนุน􀀁0 80,000 80,000 􀄑􀃜􀄉น􀄂ุด􀄀นุน 0 80,000 80,000 รวม􀀁335,000 173,000 508,000 􀄀น􀅡􀄇􀇰:􀇰8/9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานงบ งานบริหารทั่วไป􀄑กี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา รวม งบบุคลากร 1,374,900 1,374,900 􀄑􀃜􀄉น􀄑ดื􀄂น􀇰(ฝ่􀄇􀃷ป􀃸􀄅􀃝􀄞􀄇) 1,374,900 1,374,900 งบด􀄞า􀄑นินงาน 707,000 707,000 􀃙􀅠􀄇ต􀄂บ􀄒ทน 9,000 9,000 􀃙􀅠􀄇ใ􀃟􀅡􀃿􀄂÷ 490,000 490,000 􀃙􀅠􀄇􀃼􀄆􀃿ดุ 205,000 205,000 􀃙􀅠􀄇􀃿􀄇ธ􀄇􀃸ณูปโ􀃵Ù 3,000 3,000 งบลงทุน 3,047,300 3,047,300 􀃙􀅠􀄇􀃙􀃸ุ􀃵􀄆ณฑd 56,000 56,000 􀃙􀅠􀄇ท􀄊่ด􀄉น􀄒􀃺􀄅􀃿􀄉่􀃜􀃖􀅠􀄂􀃿􀃸􀅡􀄇Ü 2,991,300 2,991,300 รวม 5,129,200 5,129,200 􀄀น􀅡􀄇􀇰:􀇰9/9 แผนงานการ􀄑กษตร งบ งาน งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ รวม งบด􀄞า􀄑นินงาน 15,000 15,000 􀃙􀅠􀄇ใ􀃟􀅡􀃿􀄂÷ 15,000 15,000 รวม 15,000 15,000