วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 1/52􀀁หน้า : 1/52􀀁 รายงานประมาณการรายจ่าย􀀁 ประจ􀄞าป􀅘งบประมาณ พ.ศ. 2567􀀁 องค์การบริหารส􀅠วนต􀄞าบลห้วยแม􀅠เพรียง􀀁 อ􀄞าเภอแก􀅠งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 แผนงานงบกลาง􀀁 งบกลาง􀀁 งบกลาง􀀁 งบกลาง􀀁 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม􀀁86,111 98,940 159,042 7.07 % 170,284 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน􀀁7,194.1 5,400 6,362 7.07 % 6,812 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ􀀁3,809,800 3,967,600 4,414,800 9.19 % 4,820,400 เบี้ยยังชีพความพิการ􀀁814,400 822,400 873,800 9.86 % 960,000 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์􀀁48,000 48,000 60,000 0 % 60,000 เงินส􀄞ารองจ􀅠าย􀀁189,268 284,019 132,000 17.01 % 154,459 รายจ􀅠ายตามข้อผูกพัน􀀁 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการจัดการจราจร􀀁0 0 27,500 -81.82 % 5,000 เงินช􀅠วยพิเศษผู้รับบ􀄞านาญ􀀁0 0 10,000 -100 % 0 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ􀀁73,044 0 0 0 % 0 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ􀀁0 0 80,000 0 % 80,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 2/52􀀁หน้า : 2/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 เงินสมทบกองทุนบ􀄞าเหน็จบ􀄞านาญข้า􀀁 ราชการส􀅠วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)􀀁 0 327,056 377,576 -5.92 % 355,214 เงินสมทบกองทุนบ􀄞าเหน็จบ􀄞านาญข้าราชการส􀅠วน􀀁 ท้องถิ่น (กบท.)􀀁 316,020 0 0 0 % 0 เงินช􀅠วยพิเศษ􀀁 เงินช􀅠วยค􀅠าท􀄞าศพข้าราชการ/พนักงาน􀀁0 0 5,000 0 % 5,000 เงินช􀅠วยค􀅠าท􀄞าศพพนักงานจ้าง􀀁0 0 5,000 0 % 5,000 รวมงบกลาง􀀁5,343,837.1 5,553,415 6,151,080 6,622,169 รวมงบกลาง􀀁5,343,837.1 5,553,415 6,151,080 6,622,169 รวมงบกลาง􀀁5,343,837.1 5,553,415 6,151,080 6,622,169 รวมแผนงานงบกลาง􀀁5,343,837.1 5,553,415 6,151,080 6,622,169 แผนงานบริหารงานทั่วไป􀀁 งานบริหารทั่วไป􀀁 งบบุคลากร􀀁 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)􀀁 ค􀅠าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร􀀁 ปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 0 399,313.54 490,080 41.92 % 695,520 ค􀅠าตอบแทนประจ􀄞าต􀄞าแหน􀅠งนายก/รองนายก􀀁0 32,833.69 40,220 198.36 % 120,000 ค􀅠าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก􀀁0 32,833.69 41,020 192.54 % 120,000 ค􀅠าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก􀀁 เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส􀅠วนต􀄞าบล􀀁 0 51,932.9 86,400 34.17 % 115,920 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 3/52􀀁หน้า : 3/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 ค􀅠าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน􀀁 สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง􀀁 ส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 1,022,400 557,249 590,900 54.14 % 910,800 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)􀀁1,022,400 1,074,162.82 1,248,620 1,962,240 เงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส􀅠วนท้องถิ่น􀀁2,591,760 1,825,788.7 1,372,060 61.73 % 2,219,040 เงินเพิ่มต􀅠าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส􀅠วน􀀁 ท้องถิ่น􀀁 84,000 84,000 500 -100 % 0 เงินประจ􀄞าต􀄞าแหน􀅠ง􀀁126,000 126,000 42,500 394.12 % 210,000 ค􀅠าตอบแทนพนักงานจ้าง􀀁852,060 594,310 725,560 6.28 % 771,120 เงินเพิ่มต􀅠าง ๆ ของพนักงานจ้าง􀀁44,933.34 13,874.68 26,100 175.86 % 72,000 เงินอื่น ๆ􀀁0 0 120,000 20 % 144,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁3,698,753.34 2,643,973.38 2,286,720 3,416,160 รวมงบบุคลากร􀀁4,721,153.34 3,718,136.2 3,535,340 5,378,400 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าตอบแทน􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก􀅠􀀁 องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น􀀁 ประโยชน์แก􀅠องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 113,400 199,330 50,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 4/52􀀁หน้า : 4/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ􀀁0 0 0 100 % 180,000 ค􀅠าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ􀀁0 0 3,000 -6.67 % 2,800 ค􀅠าเช􀅠าบ้าน􀀁0 0 3,000 66.67 % 5,000 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตร􀀁12,412 0 0 0 % 0 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบ􀄞านาญ􀀁0 18,000 10,000 -100 % 0 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตรข้า􀀁 ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ􀄞า􀀁 0 10,088 34,000 -2.35 % 33,200 รวมค่าตอบแทน􀀁125,812 227,418 100,000 221,000 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁87,441 171,172 0 0 % 0 ประเภทรายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁0 0 650,000 -69.23 % 200,000 รายจ􀅠ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ􀀁 รายจ􀅠ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ􀀁7,500 4,140 10,000 -100 % 0 ค􀅠ารับรอง􀀁0 0 0 100 % 10,000 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี􀀁0 0 0 100 % 2,000 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการประชุมราชการ􀀁0 0 0 100 % 2,000 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการเดินทางไปราชการในราช􀀁 อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร􀀁 0 0 50,000 -40 % 30,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 5/52􀀁หน้า : 5/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการเดินทางไปราชการในราช􀀁 อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร􀀁 38,396 33,220 0 0 % 0 ค􀅠าพวงมาลัย ช􀅠อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา􀀁 3,000 0 0 0 % 0 ค􀅠าพวงมาลัย ช􀅠อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา􀀁 0 0 0 100 % 5,000 ค􀅠าลงทะเบียนในการฝึกอบรม􀀁0 0 140,000 -97.86 % 3,000 ค􀅠าลงทะเบียนในการฝึกอบรม􀀁0 56,600 0 0 % 0 โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไป􀀁0 0 0 100 % 5,000 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้􀀁 บริหาร พนักงานส􀅠วนต􀄞าบลและพนักงาน􀀁 จ้าง􀀁 0 0 5,000 300 % 20,000 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.ห้วยแม􀅠เพรียง􀀁 40,400 0 0 0 % 0 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ􀀁 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส􀅠วน􀀁 ต􀄞าบลและพนักงานจ้าง􀀁 0 0 100,000 150 % 250,000 โครงการอบรมให้ความรู้แก􀅠สมาชิกสภาฯ พนักงานส􀅠วนต􀄞าบลและพนักงานจ้าง เกี่ยว􀀁 กับ พรบ. ข้อมูลข􀅠าวสารของราชการ พ.ศ􀀁 .2540􀀁 0 0 5,000 0 % 5,000 จัดการเลือกตั้งทั่วไป􀀁0 182,283 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 6/52􀀁หน้า : 6/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 ค􀅠าบ􀄞ารุงรักษาและซ􀅠อมแซม􀀁98,029.45 120,231.54 327,000 -54.13 % 150,000 รวมค่าใช้สอย􀀁274,766.45 567,646.54 1,287,000 682,000 ค่าวัสดุ􀀁 วัสดุส􀄞านักงาน􀀁101,946 79,978 120,000 -58.33 % 50,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ􀀁3,950 4,620 14,500 -65.52 % 5,000 วัสดุงานบ้านงานครัว􀀁39,619.8 27,317.3 28,000 -28.57 % 20,000 วัสดุก􀅠อสร้าง􀀁1,180 20,482.06 45,000 -88.89 % 5,000 วัสดุยานพาหนะและขนส􀅠ง􀀁67,360 63,780 40,000 50 % 60,000 วัสดุเชื้อเพลิงและหล􀅠อลื่น􀀁190,727.18 273,315.19 485,000 -48.45 % 250,000 วัสดุการเกษตร􀀁2,010 2,460 8,000 -37.5 % 5,000 วัสดุโฆษณาและเผยแพร􀅠􀀁0 0 2,000 0 % 2,000 วัสดุคอมพิวเตอร์􀀁39,600 62,570 110,000 -81.82 % 20,000 รวมค่าวัสดุ􀀁446,392.98 534,522.55 852,500 417,000 ค่าสาธารณูปโภค􀀁 ค􀅠าไฟฟ้า􀀁318,970.2 298,638.97 346,000 15.61 % 400,000 ค􀅠าน้􀄞าประปา ค􀅠าน้􀄞าบาดาล􀀁780 0 8,000 -75 % 2,000 ค􀅠าบริการโทรศัพท์􀀁406.6 1,147.04 3,000 -33.33 % 2,000 ค􀅠าบริการไปรษณีย์􀀁227 486 3,000 -100 % 0 ค􀅠าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม􀀁86,670 86,670 87,000 0 % 87,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 7/52􀀁หน้า : 7/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 ค􀅠าเช􀅠าพื้นที่เว็บไซต์ และค􀅠าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง􀀁0 0 0 100 % 20,000 รวมค่าสาธารณูปโภค􀀁407,053.8 386,942.01 447,000 511,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁1,254,025.23 1,716,529.1 2,686,500 1,831,000 งบลงทุน􀀁 ค่าครุภัณฑ์􀀁 ครุภัณฑ์ส􀄞านักงาน􀀁 เก้าอี้ส􀄞านักงาน􀀁19,500 0 0 0 % 0 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส􀅠วน (ราคารวมค􀅠าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู􀀁 จ􀄞านวน 1 เครื่อง􀀁 0 0 0 100 % 18,500 จัดซื้อเก้าอี้ส􀄞านักงาน จ􀄞านวน 1 ตัว 0 0 1,500 -100 % 0 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จ􀄞านวน1 เครื่อง 0 0 9,900 -100 % 0 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก􀀁 ส􀅠วน(ราคารวมค􀅠าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จ􀄞านวน 1 เครื่อง􀀁 0 0 16,800 -100 % 0 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ􀄞านวน 2 ตู้􀀁0 0 0 100 % 12,000 โต๊ะท􀄞างาน ขนาด 4.5 ฟุต􀀁23,200 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 8/52􀀁หน้า : 8/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 โต๊ะท􀄞างาน ขนาด 5 ฟุต􀀁6,500 0 0 0 % 0 ป􀅦􀅫มน้􀄞าอัตโนมัติ􀀁0 6,750 0 0 % 0 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส􀅠ง􀀁 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส􀅠ง􀀁0 0 1,000,000 -100 % 0 หลังคาพร้อมเบาะรถยนต์􀀁0 34,000 0 0 % 0 ครุภัณฑ์การเกษตร􀀁 เลื่อยโซ􀅠ยนต์􀀁0 15,000 0 0 % 0 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว􀀁 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง􀀁0 9,500 0 0 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์􀀁 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส􀄞าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม􀅠น้อยกว􀅠า 19 นิ้ว)􀀁 0 0 22,000 -100 % 0 เครื่องคอมพิวเตอร์ส􀄞าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม􀅠น้อยกว􀅠า 19 นิ้ว) จ􀄞านวน 1 เครื่อง 0 0 32,000 -100 % 0 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด􀄞า (18 หน้า/นาที)􀀁 0 2,600 0 0 % 0 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด􀄞า (18/นาที) จ􀄞านวน 1 เครื่อง􀀁 0 0 3,300 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 9/52􀀁หน้า : 9/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 เครื่องส􀄞ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,300 0 0 % 0 เครื่องส􀄞ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส􀄞าหรับงาน􀀁 ประมวลผล จ􀄞านวน 1 เครื่อง􀀁 0 0 22,000 -100 % 0 จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ􀄞านวน 8 เครื่อง􀀁 0 0 5,600 0 % 5,600 ค􀅠าบ􀄞ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์􀀁 ค􀅠าบ􀄞ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์􀀁0 0 5,000 0 % 5,000 รวมค่าครุภัณฑ์􀀁49,200 70,150 1,123,100 41,100 รวมงบลงทุน􀀁49,200 70,150 1,123,100 41,100 งบเงินอุดหนุน􀀁 เงินอุดหนุน􀀁 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 เงินอุดหนุนองค์การบริหารส􀅠วนต􀄞าบลวัง􀀁 จันทร์ อ􀄞าเภอแก􀅠งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี􀀁 20,564.67 0 0 0 % 0 เงินอุดหนุนองค์การบริหารส􀅠วนต􀄞าบลวัง􀀁 จันทร์ อ􀄞าเภอแก􀅠งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี􀀁 0 15,096.84 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 10/52􀀁หน้า : 10/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 อุดหนุนองค์การบริหารส􀅠วนต􀄞าบลวังจันทร์ อ􀄞าเภอแก􀅠งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี􀀁 0 0 30,000 -40 % 18,000 รวมเงินอุดหนุน􀀁20,564.67 15,096.84 30,000 18,000 รวมงบเงินอุดหนุน􀀁20,564.67 15,096.84 30,000 18,000 รวมงานบริหารทั่วไป􀀁6,044,943.24 5,519,912.14 7,374,940 7,268,500 งานวางแผนสถิติและวิชาการ􀀁 งบบุคลากร􀀁 เงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส􀅠วนท้องถิ่น􀀁0 112,120 320 110,937.5 % 355,320 เงินอื่น ๆ􀀁0 0 0 100 % 24,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁0 112,120 320 379,320 รวมงบบุคลากร􀀁0 112,120 320 379,320 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าตอบแทน􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก􀅠􀀁 องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น􀀁 ประโยชน์แก􀅠องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 0 0 3,500 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 11/52􀀁หน้า : 11/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตร􀀁 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตรข้า􀀁 ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ􀄞า􀀁 0 0 4,200 -71.43 % 1,200 รวมค่าตอบแทน􀀁0 0 7,700 1,200 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 ค􀅠าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล􀀁 หรือพัฒนาระบบต􀅠างๆ􀀁 0 0 0 100 % 30,000 รวมค่าใช้สอย􀀁0 0 0 30,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁0 0 7,700 31,200 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ􀀁0 112,120 8,020 410,520 งานบริหารงานคลัง􀀁 งบบุคลากร􀀁 เงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส􀅠วนท้องถิ่น􀀁1,089,904.52 833,725.81 692,500 124.53 % 1,554,900 เงินเพิ่มต􀅠าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส􀅠วน􀀁 ท้องถิ่น􀀁 0 7,100 40,000 -70 % 12,000 เงินประจ􀄞าต􀄞าแหน􀅠ง􀀁33,306.45 42,000 42,000 0 % 42,000 ค􀅠าตอบแทนพนักงานจ้าง􀀁482,640 502,200 526,000 20.78 % 635,280 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 12/52􀀁หน้า : 12/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 เงินเพิ่มต􀅠าง ๆ ของพนักงานจ้าง􀀁6,120 0 10,000 140 % 24,000 เงินอื่น ๆ􀀁0 0 48,000 -12.5 % 42,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁1,611,970.97 1,385,025.81 1,358,500 2,310,180 รวมงบบุคลากร􀀁1,611,970.97 1,385,025.81 1,358,500 2,310,180 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าตอบแทน􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก􀅠􀀁 องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น􀀁 ประโยชน์แก􀅠องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 0 0 30,000 -100 % 0 ค􀅠าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้􀀁 รับแต􀅠งตั้งตามกฎหมายว􀅠าด้วยการจัดซื้อจัด􀀁 จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ􀀁 0 0 0 100 % 150,000 ค􀅠าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ􀀁0 24,780 60,000 -96.67 % 2,000 ค􀅠าเช􀅠าบ้าน􀀁0 0 5,000 -60 % 2,000 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตร􀀁4,200 0 0 0 % 0 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตรข้า􀀁 ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ􀄞า􀀁 0 2,100 5,000 -60 % 2,000 รวมค่าตอบแทน􀀁4,200 26,880 100,000 156,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 13/52􀀁หน้า : 13/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁0 0 340,000 -41.18 % 200,000 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁7,110 40,060 0 0 % 0 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการเดินทางไปราชการในราช􀀁 อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร􀀁 0 0 120,000 -83.33 % 20,000 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการเดินทางไปราชการในราช􀀁 อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร􀀁 0 58,899 0 0 % 0 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการเดินทางไปราชการในราช􀀁 อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร􀀁 65,020 0 0 0 % 0 ค􀅠าลงทะเบียนในการฝึกอบรม􀀁0 91,800 0 0 % 0 ค􀅠าลงทะเบียนในการฝึกอบรม􀀁0 0 170,000 -82.35 % 30,000 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่􀀁0 0 10,000 0 % 10,000 โครงการจัดท􀄞าแผนที่ภาษีและทะเบียน􀀁 ทรัพย์สิน􀀁 0 0 20,000 -50 % 10,000 โครงการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี􀀁0 0 0 100 % 10,000 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ􀀁 รายได้อบต.􀀁 0 0 10,000 -100 % 0 จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่􀀁0 10,000 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 14/52􀀁หน้า : 14/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 จัดท􀄞าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การเตรียมการและการจัดท􀄞า􀀁 แผนที่แม􀅠บท (ต􀅠อเนื่อง)􀀁 490,000 0 0 0 % 0 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ อบต.􀀁0 9,823 0 0 % 0 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ อบต􀀁 .ห้วยแม􀅠เพรียง􀀁 5,570 0 0 0 % 0 ค􀅠าบ􀄞ารุงรักษาและซ􀅠อมแซม􀀁13,000 3,200 30,000 -50 % 15,000 รวมค่าใช้สอย􀀁580,700 213,782 700,000 295,000 ค่าวัสดุ􀀁 วัสดุส􀄞านักงาน􀀁34,970 69,882.5 100,000 -60 % 40,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ􀀁0 0 5,000 -100 % 0 วัสดุคอมพิวเตอร์􀀁44,950 79,700 120,000 -66.67 % 40,000 รวมค่าวัสดุ􀀁79,920 149,582.5 225,000 80,000 ค่าสาธารณูปโภค􀀁 ค􀅠าบริการไปรษณีย์􀀁1,811 37,334 70,000 -28.57 % 50,000 รวมค่าสาธารณูปโภค􀀁1,811 37,334 70,000 50,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁666,631 427,578.5 1,095,000 581,000 งบลงทุน􀀁 ค่าครุภัณฑ์􀀁 ครุภัณฑ์ส􀄞านักงาน􀀁 เก้าอี้ส􀄞านักงาน􀀁0 0 12,500 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 15/52􀀁หน้า : 15/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 เก้าอี้ส􀄞านักงาน􀀁1,500 0 0 0 % 0 เก้าอี้ส􀄞านักงาน จ􀄞านวน 3 ตัว 0 0 10,200 -100 % 0 เก้าอี้ส􀄞านักงาน แบบมีพนักพิง และที่ท้าว􀀁 แขน จ􀄞านวน 2 ตัว􀀁 0 0 5,600 -100 % 0 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู􀀁 0 0 0 100 % 27,900 ตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 40 ช􀅠อง ชนิดเหล็ก􀀁0 4,500 0 0 % 0 ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง 4 ฟุต ชนิด􀀁 เหล็ก􀀁 0 0 15,000 -100 % 0 ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 4 ฟุต ชนิดเหล็ก􀀁0 13,600 0 0 % 0 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน􀀁0 0 0 100 % 24,000 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร􀀁11,000 0 0 0 % 0 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช􀅠อง􀀁0 0 0 100 % 4,800 โต๊ะคอมพิวเตอร์􀀁0 3,000 0 0 % 0 โต๊ะท􀄞างานพร้อมเก้าอี้􀀁9,300 0 0 0 % 0 โต๊ะท􀄞างานเหล็ก 3.5 ฟุต มีที่วาง Keyboard จ􀄞านวน 4 ตัว 0 0 18,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์􀀁 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส􀄞าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2􀀁 0 59,600 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 16/52􀀁หน้า : 16/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส􀄞าหรับงาน􀀁 ประมวลผล 0 22,000 0 0 % 0 เครื่องคอมพิวเตอร์ส􀄞าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม􀅠น้อยกว􀅠า 19 นิ้ว) จ􀄞านวน 3 เครื่อง 0 0 96,000 -100 % 0 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี􀀁 0 15,000 0 0 % 0 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด􀄞า (18 /นาที) จ􀄞านวน 3 เครื่อง􀀁 0 0 9,900 -100 % 0 เครื่องส􀄞ารองไฟ ขนาด 800 VA 0 2,300 0 0 % 0 เครื่องส􀄞ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ􀄞านวน 3 เครื่อง􀀁 0 0 7,500 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์􀀁21,800 120,000 174,700 56,700 รวมงบลงทุน􀀁21,800 120,000 174,700 56,700 รวมงานบริหารงานคลัง􀀁2,300,401.97 1,932,604.31 2,628,200 2,947,880 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน􀀁 งบบุคลากร􀀁 เงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส􀅠วนท้องถิ่น􀀁0 0 320 110,937.5 % 355,320 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 17/52􀀁หน้า : 17/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 เงินอื่น ๆ􀀁0 0 0 100 % 24,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁0 0 320 379,320 รวมงบบุคลากร􀀁0 0 320 379,320 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าตอบแทน􀀁 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตร􀀁 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตรข้า􀀁 ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ􀄞า􀀁 0 0 0 100 % 1,000 รวมค่าตอบแทน􀀁0 0 0 1,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁0 0 0 1,000 รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน􀀁0 0 320 380,320 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป􀀁8,345,345.21 7,564,636.45 10,011,480 11,007,220 แผนงานการรักษาความสงบภายใน􀀁 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน􀀁 งบบุคลากร􀀁 เงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส􀅠วนท้องถิ่น􀀁0 0 0 100 % 551,580 ค􀅠าตอบแทนพนักงานจ้าง􀀁0 0 0 100 % 112,800 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 18/52􀀁หน้า : 18/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 เงินเพิ่มต􀅠าง ๆ ของพนักงานจ้าง􀀁0 0 0 100 % 24,000 เงินอื่น ๆ􀀁0 0 0 100 % 48,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁0 0 0 736,380 รวมงบบุคลากร􀀁0 0 0 736,380 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าตอบแทน􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก􀅠􀀁 องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น􀀁 ประโยชน์แก􀅠องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 21,600 0 0 0 % 0 ค􀅠าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย􀀁 พลเรือน􀀁 0 0 0 100 % 70,000 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตร􀀁 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตรข้า􀀁 ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ􀄞า􀀁 0 0 0 100 % 4,200 รวมค่าตอบแทน􀀁21,600 0 0 74,200 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁0 0 0 100 % 150,000 รวมค่าใช้สอย􀀁0 0 0 150,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁21,600 0 0 224,200 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 19/52􀀁หน้า : 19/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน􀀁21,600 0 0 960,580 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย􀀁 งบบุคลากร􀀁 เงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส􀅠วนท้องถิ่น􀀁0 228,000 254,840 -100 % 0 ค􀅠าตอบแทนพนักงานจ้าง􀀁0 268,440 208,620 -100 % 0 เงินเพิ่มต􀅠าง ๆ ของพนักงานจ้าง􀀁0 12,000 30,000 -100 % 0 เงินอื่น ๆ􀀁0 0 24,000 -100 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁0 508,440 517,460 0 รวมงบบุคลากร􀀁0 508,440 517,460 0 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าตอบแทน􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก􀅠􀀁 องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น􀀁 ประโยชน์แก􀅠องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 0 8,100 20,000 -100 % 0 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตร􀀁 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตรข้า􀀁 ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ􀄞า􀀁 0 2,100 5,000 -100 % 0 รวมค่าตอบแทน􀀁0 10,200 25,000 0 ค่าใช้สอย􀀁 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 20/52􀀁หน้า : 20/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการเดินทางไปราชการในราช􀀁 อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร􀀁 0 0 10,000 -100 % 0 ค􀅠าลงทะเบียนในการฝึกอบรม􀀁0 0 45,000 -100 % 0 โครงกรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง􀀁 ถนนช􀅠วงเทศกาลป􀅘ใหม􀅠􀀁 0 0 5,000 0 % 5,000 โครงการช􀅠วยเหลือประชาชนด้านสาธารณ􀀁 ภัย􀀁 0 0 0 100 % 100,000 โครงการช􀅠วยเหลือประชาชนด้านสาธารณ􀀁 ภัย􀀁 0 0 80,000 -100 % 0 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยของศูนย์􀀁 พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.􀀁 0 0 10,000 -100 % 0 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต􀀁 อาสาภัยพิบัติ􀀁 0 0 0 100 % 90,000 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย􀀁 ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง􀀁 0 0 0 100 % 50,000 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง􀀁 ถนนช􀅠วงเทศกาลสงกรานต์􀀁 0 0 5,000 0 % 5,000 โครงการอนุรักษ์และป้องกันไฟป่าในพื้นที่􀀁 ขององค์การบริหารส􀅠วนต􀄞าบล􀀁 0 0 10,000 100 % 20,000 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ􀀁78,125 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 21/52􀀁หน้า : 21/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช􀅠วง􀀁 เทศกาลป􀅘ใหม􀅠􀀁 0 2,250 0 0 % 0 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช􀅠วง􀀁 เทศกาลป􀅘ใหม􀅠􀀁 2,250 0 0 0 % 0 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช􀅠วง􀀁 เทศกาลสงกรานต์􀀁 2,250 0 0 0 % 0 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช􀅠วง􀀁 เทศกาลสงกรานต์􀀁 0 450 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย􀀁82,625 2,700 165,000 270,000 ค่าวัสดุ􀀁 วัสดุเครื่องแต􀅠งกาย􀀁0 0 0 100 % 35,000 รวมค่าวัสดุ􀀁0 0 0 35,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁82,625 12,900 190,000 305,000 งบลงทุน􀀁 ค่าครุภัณฑ์􀀁 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์􀀁 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์􀀁0 0 0 100 % 16,000 รวมค่าครุภัณฑ์􀀁0 0 0 16,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 22/52􀀁หน้า : 22/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง􀀁 ค􀅠าก􀅠อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต􀅠าง ๆ􀀁 โครงการก􀅠อสร้างศูนย์ อปพร.ประจ􀄞าต􀄞าบล􀀁 ห้วยแม􀅠เพรียง􀀁 0 0 500,000 -100 % 0 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง􀀁0 0 500,000 0 รวมงบลงทุน􀀁0 0 500,000 16,000 รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย􀀁82,625 521,340 1,207,460 321,000 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน􀀁104,225 521,340 1,207,460 1,281,580 แผนงานการศึกษา􀀁 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา􀀁 งบบุคลากร􀀁 เงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส􀅠วนท้องถิ่น􀀁306,960 362,520 239,180 290.58 % 934,200 เงินเพิ่มต􀅠าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส􀅠วน􀀁 ท้องถิ่น􀀁 5,220 0 0 0 % 0 เงินประจ􀄞าต􀄞าแหน􀅠ง􀀁0 0 0 100 % 42,000 ค􀅠าตอบแทนพนักงานจ้าง􀀁132,120 137,400 142,920 0 % 142,920 เงินเพิ่มต􀅠าง ๆ ของพนักงานจ้าง􀀁24,000 22,020 16,500 0 % 16,500 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 23/52􀀁หน้า : 23/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 เงินอื่น ๆ􀀁0 0 31,000 132.26 % 72,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁468,300 521,940 429,600 1,207,620 รวมงบบุคลากร􀀁468,300 521,940 429,600 1,207,620 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าตอบแทน􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก􀅠􀀁 องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น􀀁 ประโยชน์แก􀅠องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 0 0 19,700 -100 % 0 ค􀅠าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ􀀁0 0 0 100 % 2,000 ค􀅠าเช􀅠าบ้าน􀀁0 0 300 566.67 % 2,000 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตร􀀁11,458 0 0 0 % 0 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตรข้า􀀁 ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ􀄞า􀀁 0 12,600 13,200 -4.55 % 12,600 รวมค่าตอบแทน􀀁11,458 12,600 33,200 16,600 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁0 0 124,000 -35.48 % 80,000 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁11,590 54,922 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 24/52􀀁หน้า : 24/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 รายจ􀅠ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ􀀁 ค􀅠ารับรอง􀀁0 0 0 100 % 3,000 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการเดินทางไปราชการในราช􀀁 อาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร􀀁 0 0 15,000 0 % 15,000 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการเดินทางไปราชการในราช􀀁 อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร􀀁 71,906 15,720 0 0 % 0 ค􀅠าลงทะเบียนในการฝึกอบรม􀀁0 0 20,000 0 % 20,000 ค􀅠าลงทะเบียนในการฝึกอบรม􀀁0 22,500 0 0 % 0 โครงการจัดงานวันเด็กแห􀅠งชาติ􀀁0 0 0 100 % 80,000 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร􀀁 ทางการศึกษา􀀁 0 0 0 100 % 15,000 โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ส􀄞าหรับเด็กและ􀀁 เยาวชน􀀁 0 0 80,000 -100 % 0 อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก􀅠เด็กและ􀀁 เยาวชนต􀄞าบลห้วยแม􀅠เพรียง􀀁 46,741 0 0 0 % 0 ค􀅠าบ􀄞ารุงรักษาและซ􀅠อมแซม􀀁600 1,200 55,000 -63.64 % 20,000 รวมค่าใช้สอย􀀁130,837 94,342 294,000 233,000 ค่าวัสดุ􀀁 วัสดุส􀄞านักงาน􀀁17,012 15,136 25,000 0 % 25,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 25/52􀀁หน้า : 25/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ􀀁0 3,240 5,000 0 % 5,000 วัสดุก􀅠อสร้าง􀀁1,454 0 0 0 % 0 วัสดุเชื้อเพลิงและหล􀅠อลื่น􀀁853.5 0 0 0 % 0 วัสดุคอมพิวเตอร์􀀁13,010 24,540 30,000 -66.67 % 10,000 รวมค่าวัสดุ􀀁32,329.5 42,916 60,000 40,000 ค่าสาธารณูปโภค􀀁 ค􀅠าไฟฟ้า􀀁8,696.55 0 0 0 % 0 ค􀅠าบริการไปรษณีย์􀀁0 0 3,000 -50 % 1,500 ค􀅠าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม􀀁48,535.2 0 0 0 % 0 รวมค่าสาธารณูปโภค􀀁57,231.75 0 3,000 1,500 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁231,856.25 149,858 390,200 291,100 งบลงทุน􀀁 ค่าครุภัณฑ์􀀁 ครุภัณฑ์ส􀄞านักงาน􀀁 เก้าอี้ส􀄞านักงาน􀀁0 1,500 0 0 % 0 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน􀀁0 5,700 0 0 % 0 โต๊ะคอมพิวเตอร์􀀁0 1,500 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 26/52􀀁หน้า : 26/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์􀀁 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส􀄞าหรับงาน􀀁 ประมวลผล􀀁 21,800 0 0 0 % 0 เครื่องคอมพิวเตอร์ส􀄞าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม􀅠น้อยกว􀅠า 19 นิ้ว) จ􀄞านวน 1 เครื่อง 0 0 32,000 -100 % 0 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)􀀁 9,500 0 0 0 % 0 เครื่องส􀄞ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ􀄞านวน 1 เครื่อง􀀁 0 0 2,500 -100 % 0 จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ􀄞านวน 5 เครื่อง􀀁 0 0 0 100 % 3,500 รวมค่าครุภัณฑ์􀀁31,300 8,700 34,500 3,500 รวมงบลงทุน􀀁31,300 8,700 34,500 3,500 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา􀀁731,456.25 680,498 854,300 1,502,220 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 27/52􀀁หน้า : 27/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา􀀁 งบบุคลากร􀀁 เงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส􀅠วนท้องถิ่น􀀁596,040 628,680 666,510 39.83 % 932,000 เงินวิทยฐานะ􀀁59,500 84,000 84,000 0 % 84,000 ค􀅠าตอบแทนพนักงานจ้าง􀀁802,380 853,680 920,760 -0.08 % 920,000 เงินเพิ่มต􀅠าง ๆ ของพนักงานจ้าง􀀁36,840 38,000 69,420 3.72 % 72,000 เงินอื่น ๆ􀀁0 0 48,000 0 % 48,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁1,494,760 1,604,360 1,788,690 2,056,000 รวมงบบุคลากร􀀁1,494,760 1,604,360 1,788,690 2,056,000 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าตอบแทน􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก􀅠􀀁 องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น􀀁 ประโยชน์แก􀅠องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 0 0 20,000 -100 % 0 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตร􀀁 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตรข้า􀀁 ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ􀄞า􀀁 0 0 0 100 % 4,800 รวมค่าตอบแทน􀀁0 0 20,000 4,800 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 28/52􀀁หน้า : 28/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁0 0 12,000 25 % 15,000 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการเดินทางไปราชการในราช􀀁 อาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร􀀁 0 0 10,000 0 % 10,000 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการเดินทางไปราชการในราช􀀁 อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร􀀁 0 4,920 0 0 % 0 ค􀅠าลงทะเบียนในการฝึกอบรม􀀁0 0 10,000 0 % 10,000 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง􀀁0 0 4,000 -100 % 0 โครงการวันแห􀅠งความภาคภูมิใจ􀀁0 0 10,000 -100 % 0 โครงการสนับสนุนค􀅠าใช้จ􀅠ายการบริหาร􀀁 สถานศึกษา􀀁 0 0 977,000 23.17 % 1,203,415 วันแห􀅠งความภาคภูมิใจ􀀁10,000 0 0 0 % 0 สนับสนุนค􀅠าใช้จ􀅠ายในการบริหารสถาน􀀁 ศึกษา􀀁 768,410 692,208 0 0 % 0 ค􀅠าบ􀄞ารุงรักษาและซ􀅠อมแซม􀀁0 0 0 100 % 15,000 รวมค่าใช้สอย􀀁778,410 697,128 1,023,000 1,253,415 ค่าวัสดุ􀀁 วัสดุส􀄞านักงาน􀀁0 3,405.55 500 5,900 % 30,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 29/52􀀁หน้า : 29/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ􀀁0 0 5,000 0 % 5,000 วัสดุงานบ้านงานครัว􀀁30,000 702,959.28 882,290 -6.27 % 827,000 ค􀅠าอาหารเสริม (นม)􀀁667,906.2 0 0 0 % 0 วัสดุก􀅠อสร้าง􀀁0 51,055 30,000 -66.67 % 10,000 วัสดุเชื้อเพลิงและหล􀅠อลื่น􀀁0 1,410 5,000 0 % 5,000 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์􀀁0 15,175 3,000 0 % 3,000 วัสดุการเกษตร􀀁0 0 3,000 0 % 3,000 วัสดุคอมพิวเตอร์􀀁26,040 19,850 10,000 100 % 20,000 รวมค่าวัสดุ􀀁723,946.2 793,854.83 938,790 903,000 ค่าสาธารณูปโภค􀀁 ค􀅠าไฟฟ้า􀀁0 8,914.28 20,000 10 % 22,000 ค􀅠าน้􀄞าประปา ค􀅠าน้􀄞าบาดาล􀀁0 0 5,000 0 % 5,000 ค􀅠าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม􀀁0 48,535.2 60,000 0 % 60,000 รวมค่าสาธารณูปโภค􀀁0 57,449.48 85,000 87,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁1,502,356.2 1,548,432.31 2,066,790 2,248,215 งบลงทุน􀀁 ค่าครุภัณฑ์􀀁 ครุภัณฑ์ส􀄞านักงาน􀀁 โต๊ะพับเอนกประสงค์􀀁6,600 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 30/52􀀁หน้า : 30/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 พัดลมแบบติดผนัง จ􀄞านวน 2 เครื่อง 0 0 3,700 -100 % 0 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว􀀁 เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จ􀄞านวน 1 เครื่อง 0 0 17,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์􀀁 จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ􀄞านวน 7 เครื่อง􀀁 0 0 0 100 % 4,900 รวมค่าครุภัณฑ์􀀁6,600 0 20,700 4,900 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง􀀁 ค􀅠าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง􀀁 ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ􀀁 ก􀅠อสร้าง หรือภายหลังการก􀅠อสร้าง􀀁 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสง􀀁 อาทิตย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก􀀁 0 0 0 100 % 276,000 ค􀅠าก􀅠อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต􀅠าง ๆ􀀁 โครงการก􀅠อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์􀀁 พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก􀀁 0 0 0 100 % 294,000 ค􀅠าต􀅠อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง􀀁 ต􀅠าง ๆ􀀁 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนา􀀁 เด็กเล็กบ้านโป่งลึก􀀁 0 0 0 100 % 160,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 31/52􀀁หน้า : 31/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 ค􀅠าก􀅠อสร้างสิ่งสาธารณูปการ􀀁 โครงการติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กศูนย์พัฒนา􀀁 เด็กเล็กบ้านห้วยไผ􀅠 0 0 300,000 -100 % 0 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง􀀁0 0 300,000 730,000 รวมงบลงทุน􀀁6,600 0 320,700 734,900 งบเงินอุดหนุน􀀁 เงินอุดหนุน􀀁 เงินอุดหนุนส􀅠วนราชการ􀀁 เงินอุดหนุนส􀄞าหรับสนับสนุนโครงการ􀀁 อาหารกลางวันให้แก􀅠โรงเรียนในสังกัดส􀄞านัก􀀁 งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใหกับโรงเรียนบ้านด􀅠านโง􀀁 556,720 0 0 0 % 0 เงินอุดหนุนส􀄞าหรับสนับสนุนโครงการ􀀁 อาหารกลางวันให้แก􀅠โรงเรียนในสังกัดส􀄞านัก􀀁 งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยไผ􀅠􀀁 338,600 1,016,400 0 0 % 0 อุดหนุนให้แก􀅠โรงเรียนในสังกัดส􀄞านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)􀀁 0 0 1,154,000 7.8 % 1,244,000 รวมเงินอุดหนุน􀀁895,320 1,016,400 1,154,000 1,244,000 รวมงบเงินอุดหนุน􀀁895,320 1,016,400 1,154,000 1,244,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 32/52􀀁หน้า : 32/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา􀀁3,899,036.2 4,169,192.31 5,330,180 6,283,115 รวมแผนงานการศึกษา􀀁4,630,492.45 4,849,690.31 6,184,480 7,785,335 แผนงานสาธารณสุข􀀁 งานโรงพยาบาล􀀁 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขป􀅦ญหาโรคเอดส์􀀁2,900 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย􀀁2,900 0 0 0 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁2,900 0 0 0 รวมงานโรงพยาบาล􀀁2,900 0 0 0 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น􀀁 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁 ค􀅠าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพ􀅠นสาร􀀁 เคมีมีฤทธิ์ตกค้าง􀀁 0 20,000 0 0 % 0 ค􀅠าจ้างเหมาบริการส􀄞ารวจข้อมูลจ􀄞านวนสัตว์ (สุนัข/แมว)􀀁 0 0 7,000 0 % 7,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 33/52􀀁หน้า : 33/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 ค􀅠าจ้างเหมาบริการส􀄞ารวจข้อมูลจ􀄞านวนสัตว์ (สุนัข/แมว)􀀁 0 3,147 0 0 % 0 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก􀀁 โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน􀀁 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง􀀁 เธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีวรางควัฒนวรขัตติย􀀁 ราชนารี􀀁 0 0 40,000 0 % 40,000 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย􀀁 และโรคติดต􀅠อชนิดอื่นๆ ในเขตพื้นที่ อบต.􀀁 0 0 40,000 0 % 40,000 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค􀀁 หนอนพยาธิ􀀁 0 0 10,000 0 % 10,000 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ􀀁 สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรม􀀁 พระศรีวรางควัฒนวรขัตติยราชนารี􀀁 450 0 0 0 % 0 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรษสุนัข􀀁 บ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรม􀀁 พระศรีวรางควัฒนวรขัตติราชนาวี􀀁 0 450 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย􀀁450 23,597 97,000 97,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 34/52􀀁หน้า : 34/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 ค่าวัสดุ􀀁 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์􀀁84,910 44,265 30,000 0 % 30,000 รวมค่าวัสดุ􀀁84,910 44,265 30,000 30,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁85,360 67,862 127,000 127,000 งบเงินอุดหนุน􀀁 เงินอุดหนุน􀀁 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน􀀁 อุดหนุนคณะกรรมการหมู􀅠บ้าน หมู􀅠ที่ 1 – 6 ส􀄞าหรับการด􀄞าเนินงานตามแนวทางโครงการ􀀁 พระราชด􀄞าริด้านสาธารณสุข􀀁 0 0 0 100 % 120,000 อุดหนุนคณะกรรมการหมู􀅠บ้าน หมู􀅠ที่ 1 บ้าน􀀁 บางกลอย ส􀄞าหรับการด􀄞าเนินงานตามแนว􀀁 ทางโครงการพระราชด􀄞าริด้านสาธารณสุข􀀁 0 0 20,000 -100 % 0 อุดหนุนคณะกรรมการหมู􀅠บ้าน หมู􀅠ที่ 2 บ้านโป่งลึก ส􀄞าหรับการด􀄞าเนินงานตามแนว􀀁 ทางโครงการพระราชด􀄞าริด้านสาธารณสุข􀀁 0 0 20,000 -100 % 0 อุดหนุนคณะกรรมการหมู􀅠บ้าน หมู􀅠ที่ 3 บ้าน􀀁 พุไทร ส􀄞าหรับการด􀄞าเนินงานตามแนวทาง􀀁 โครงการพระราชด􀄞าริด้านสาธารณสุข􀀁 0 0 20,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 35/52􀀁หน้า : 35/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 อุดหนุนคณะกรรมการหมู􀅠บ้าน หมู􀅠ที่ 4 บ้าน􀀁 หนองน้􀄞าด􀄞า ส􀄞าหรับการด􀄞าเนินงานตามแนว􀀁 ทางโครงการพระราชด􀄞าริด้านสาธารณสุข􀀁 0 0 20,000 -100 % 0 อุดหนุนคณะกรรมการหมู􀅠บ้าน หมู􀅠ที่ 5 บ้าน􀀁 ด􀅠านโง ส􀄞าหรับการด􀄞าเนินงานตามแนวทาง􀀁 โครงการพระราชด􀄞าริด้านสาธารณสุข􀀁 0 0 20,000 -100 % 0 อุดหนุนคณะกรรมการหมู􀅠บ้าน หมู􀅠ที่ 6 บ้าน􀀁 ห้วยไผ􀅠 ส􀄞าหรับการด􀄞าเนินงานตามแนวทาง􀀁 โครงการพระราชด􀄞าริด้านสาธารณสุข􀀁 0 0 20,000 -100 % 0 รวมเงินอุดหนุน􀀁0 0 120,000 120,000 รวมงบเงินอุดหนุน􀀁0 0 120,000 120,000 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น􀀁85,360 67,862 247,000 247,000 รวมแผนงานสาธารณสุข􀀁88,260 67,862 247,000 247,000 แผนงานสังคมสงเคราะห์􀀁 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์􀀁 งบบุคลากร􀀁 เงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส􀅠วนท้องถิ่น􀀁0 320,520 338,940 4.69 % 354,840 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 36/52􀀁หน้า : 36/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 เงินอื่น ๆ􀀁0 0 24,000 0 % 24,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁0 320,520 362,940 378,840 รวมงบบุคลากร􀀁0 320,520 362,940 378,840 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าตอบแทน􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก􀅠􀀁 องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น􀀁 ประโยชน์แก􀅠องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 0 0 12,800 -100 % 0 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตร􀀁 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตรข้า􀀁 ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ􀄞า􀀁 0 2,400 5,000 -16 % 4,200 รวมค่าตอบแทน􀀁0 2,400 17,800 4,200 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ􀀁0 0 5,000 0 % 5,000 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ􀀁450 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย􀀁450 0 5,000 5,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 37/52􀀁หน้า : 37/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁450 2,400 22,800 9,200 งบลงทุน􀀁 ค่าครุภัณฑ์􀀁 ครุภัณฑ์ส􀄞านักงาน􀀁 พัดลมแบบติดผนัง จ􀄞านวน 8 เครื่อง􀀁0 0 0 100 % 14,800 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์􀀁 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ􀄞านวน 1 ชุด􀀁0 0 0 100 % 700 รวมค่าครุภัณฑ์􀀁0 0 0 15,500 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง􀀁 ค􀅠าต􀅠อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง􀀁 ต􀅠าง ๆ􀀁 โครงการต􀅠อเติมอาคารผู้สูงอายุต􀄞าบลห้วย􀀁 แม􀅠เพรียง􀀁 0 0 0 100 % 95,000 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง􀀁0 0 0 95,000 รวมงบลงทุน􀀁0 0 0 110,500 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์􀀁450 322,920 385,740 498,540 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์􀀁450 322,920 385,740 498,540 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 38/52􀀁หน้า : 38/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 แผนงานเคหะและชุมชน􀀁 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน􀀁 งบลงทุน􀀁 ค่าครุภัณฑ์􀀁 ครุภัณฑ์อื่น􀀁 จ้างท􀄞าป้ายเหล็ก หนา 2 mm.ขนาดไม􀅠น้อย􀀁 กว􀅠า 80 x 120 ซม. พร้อมโครงเหล็กกล􀅠อง ขนาด 1 x 1 นิ้ว หนา 1.5 mm. และเสา􀀁 เหล็กส􀄞าหรับติดตั้ง ขนาดไม􀅠น้อยกว􀅠า 1.5 mm. เส้นผ􀅠าศูนย์กลาง ไม􀅠น้อยกว􀅠า 1.2 นิ้ว จ􀄞านวน 12 ป้าย􀀁 0 0 30,000 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์􀀁0 0 30,000 0 รวมงบลงทุน􀀁0 0 30,000 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน􀀁0 0 30,000 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 39/52􀀁หน้า : 39/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 งานก􀄞าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล􀀁 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 โครงการคัดแยกขยะต้นทาง􀀁0 0 20,000 -50 % 10,000 รวมค่าใช้สอย􀀁0 0 20,000 10,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁0 0 20,000 10,000 รวมงานก􀄞าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล􀀁0 0 20,000 10,000 รวมแผนงานเคหะและชุมชน􀀁0 0 50,000 10,000 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน􀀁 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน􀀁 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 โครงการประชุมประขาคมเพื่อทบทวนแผน􀀁 พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 0 0 5,000 0 % 5,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 40/52􀀁หน้า : 40/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส􀅠งเสริม􀀁 อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส􀀁 0 0 10,000 0 % 10,000 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษา􀀁 ดูงาน􀀁 0 0 60,000 0 % 60,000 โครงการอบรมกลุ􀅠มอาชีพต􀄞าบลห้วยแม􀅠􀀁 เพรียง􀀁 0 0 30,000 -50 % 15,000 อบรมกลุ􀅠มอาชีพต􀄞าบลห้วยแม􀅠เพรียง􀀁0 11,820 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย􀀁0 11,820 105,000 90,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁0 11,820 105,000 90,000 งบเงินอุดหนุน􀀁 เงินอุดหนุน􀀁 เงินอุดหนุนส􀅠วนราชการ􀀁 โครงการจัดกิจกรรมวันต􀅠อต้านยาเสพติด ประจ􀄞าป􀅘 2566􀀁 0 0 10,000 -100 % 0 โครงการจัดกิจกรรมวันต􀅠อต้านยาเสพติดให้􀀁 แก􀅠ที่ท􀄞าการปกครอง อ􀄞าเภอแก􀅠งกระจาน􀀁 0 0 0 100 % 10,000 โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้􀀁 ประสานพลังแผ􀅠นดิน (25 ตาสับปะรด) และกิจกรรมต􀅠อด้านยาเสพติด􀀁 0 0 30,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 41/52􀀁หน้า : 41/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้􀀁 ประสานพลังแผ􀅠นดิน (25 ตาสับปะรด) ให้􀀁 แก􀅠ที่ท􀄞าการปกครอง อ􀄞าเภอแก􀅠งกระจาน􀀁 0 0 0 100 % 30,000 จัดกิจกรรมวันต􀅠อต้านยาเสพติด􀀁0 10,000 0 0 % 0 เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลัง􀀁 แผ􀅠นดิน (25 ตาสับปะรด)􀀁 0 30,000 0 0 % 0 รวมเงินอุดหนุน􀀁0 40,000 40,000 40,000 รวมงบเงินอุดหนุน􀀁0 40,000 40,000 40,000 รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน􀀁0 51,820 145,000 130,000 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน􀀁0 51,820 145,000 130,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 42/52􀀁หน้า : 42/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ􀀁 งานกีฬาและนันทนาการ􀀁 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 โครงการแข􀅠งขันกีฬาต้านยาเสพติดต􀄞าบล􀀁 ห้วยแม􀅠เพรียง􀀁 0 0 300,000 0 % 300,000 โครงการจัดส􀅠งนักกีฬาเข้าร􀅠วมการแข􀅠งขัน􀀁 กีฬา􀀁 0 0 10,000 0 % 10,000 รวมค่าใช้สอย􀀁0 0 310,000 310,000 ค่าวัสดุ􀀁 วัสดุกีฬา􀀁1,800 18,230 46,000 -45.65 % 25,000 รวมค่าวัสดุ􀀁1,800 18,230 46,000 25,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁1,800 18,230 356,000 335,000 รวมงานกีฬาและนันทนาการ􀀁1,800 18,230 356,000 335,000 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น􀀁 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 43/52􀀁หน้า : 43/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา􀀁 สมเด็จพระเจ้าอยู􀅠หัว มหาวชิราลงกรณ์บดิน􀀁 ทรเทพยวรางกูร􀀁 0 0 10,000 0 % 10,000 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา􀀁 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี􀀁 0 0 10,000 0 % 10,000 โครงการจัดกิจกรรมวันพ􀅠อแห􀅠งชาติ􀀁0 0 10,000 0 % 10,000 โครงการจัดกิจกรรมวันแม􀅠แห􀅠งชาติ􀀁0 0 10,000 0 % 10,000 โครงการส􀅠งเสริมความกตัญญูต􀅠อผู้สูงอายุ􀀁0 0 10,000 0 % 10,000 โครงการแห􀅠เทียนจ􀄞าน􀄞าพรรษา􀀁0 0 3,000 0 % 3,000 จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท􀀁 สมเด็จพระเจ้าอยู􀅠หัววชิราลงกรณ์บดิน􀀁 ทรเทพยวรางกูร􀀁 7,200 0 0 0 % 0 จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ􀀁 พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี􀀁 0 8,480 0 0 % 0 จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ􀀁 พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี􀀁 6,000 0 0 0 % 0 จัดกิจกรรมเทศกาลกินปลาพาเที่ยว􀀁 แก􀅠งกระจาน ครั้งที่ 16 ประจ􀄞าป􀅘 2563􀀁 40,000 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 44/52􀀁หน้า : 44/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 จัดกิจกรรมเทศกาลงานกินปลาพาเที่ยว􀀁 แก􀅠งกระจาน􀀁 0 0 0 100 % 40,000 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ􀀁 พระเจ้าอยู􀅠หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพย􀀁 วรางกูร􀀁 0 7,200 0 0 % 0 จัดงานวันพ􀅠อแห􀅠งชาติ􀀁13,670 0 0 0 % 0 จัดงานวันพ􀅠อแห􀅠งชาติ􀀁0 6,000 0 0 % 0 จัดงานวันแม􀅠แห􀅠งชาติ􀀁0 9,980 0 0 % 0 จัดงานวันแม􀅠แห􀅠งชาติ􀀁7,200 0 0 0 % 0 ส􀅠งเสริมความกตัญญูต􀅠อผู้สุงอายุ􀀁0 9,480 0 0 % 0 ส􀅠งเสริมความกตัญญูต􀅠อผู้สูงอายุ􀀁1,650 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย􀀁75,720 41,140 53,000 93,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁75,720 41,140 53,000 93,000 งบเงินอุดหนุน􀀁 เงินอุดหนุน􀀁 เงินอุดหนุนส􀅠วนราชการ􀀁 อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลกินปลาพา􀀁 เที่ยวแก􀅠งกระจาน􀀁 0 0 150,000 -73.33 % 40,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 45/52􀀁หน้า : 45/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลกินปลาพา􀀁 เที่ยวแก􀅠งกระจานให้แก􀅠ที่ท􀄞าการปกครอง􀀁 อ􀄞าเภอแก􀅠งกระจาน􀀁 40,000 0 0 0 % 0 อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมือง􀀁 เพชร􀀁 0 0 50,000 -20 % 40,000 รวมเงินอุดหนุน􀀁40,000 0 200,000 80,000 รวมงบเงินอุดหนุน􀀁40,000 0 200,000 80,000 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น􀀁115,720 41,140 253,000 173,000 รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ􀀁117,520 59,370 609,000 508,000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา􀀁 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา􀀁 งบบุคลากร􀀁 เงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส􀅠วนท้องถิ่น􀀁445,620 0 119,875 478.8 % 693,840 เงินประจ􀄞าต􀄞าแหน􀅠ง􀀁42,000 0 0 100 % 42,000 ค􀅠าตอบแทนพนักงานจ้าง􀀁291,600 263,880 343,560 53.34 % 526,800 เงินเพิ่มต􀅠าง ๆ ของพนักงานจ้าง􀀁50,535 46,020 56,920 55.06 % 88,260 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 46/52􀀁หน้า : 46/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 เงินอื่น ๆ􀀁0 0 10,000 140 % 24,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ􀄞า)􀀁829,755 309,900 530,355 1,374,900 รวมงบบุคลากร􀀁829,755 309,900 530,355 1,374,900 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าตอบแทน􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก􀅠􀀁 องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 ค􀅠าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น􀀁 ประโยชน์แก􀅠องค์กรปกครองส􀅠วนท้องถิ่น􀀁 0 57,912.2 20,000 -100 % 0 ค􀅠าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ􀀁0 0 3,000 0 % 3,000 ค􀅠าเช􀅠าบ้าน􀀁0 0 3,000 0 % 3,000 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตร􀀁15,300 0 0 0 % 0 เงินช􀅠วยเหลือการศึกษาบุตรข้า􀀁 ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ􀄞า􀀁 0 0 0 100 % 3,000 รวมค่าตอบแทน􀀁15,300 57,912.2 26,000 9,000 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁 รายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁19,000 85,290 0 0 % 0 ประเภทรายจ􀅠ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ􀀁0 0 493,625 -59.48 % 200,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 47/52􀀁หน้า : 47/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการเดินทางไปราชการในราช􀀁 อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร􀀁 0 0 10,000 0 % 10,000 ค􀅠าใช้จ􀅠ายในการเดินทางไปราชการในราช􀀁 อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร􀀁 0 5,456 0 0 % 0 ค􀅠าลงทะเบียนในการฝึกอบรม􀀁0 0 10,000 0 % 10,000 ค􀅠าลงทะเบียนในการฝึกอบรม􀀁0 10,400 0 0 % 0 ค􀅠าบ􀄞ารุงรักษาและซ􀅠อมแซม􀀁0 909,800 1,218,500 -77.84 % 270,000 รวมค่าใช้สอย􀀁19,000 1,010,946 1,732,125 490,000 ค่าวัสดุ􀀁 วัสดุส􀄞านักงาน􀀁13,794 7,314 15,000 0 % 15,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ􀀁75,110 99,994 417,000 -83.21 % 70,000 วัสดุก􀅠อสร้าง􀀁16,723.03 22,880 319,000 -68.65 % 100,000 วัสดุคอมพิวเตอร์􀀁25,900 22,630 33,500 -40.3 % 20,000 รวมค่าวัสดุ􀀁131,527.03 152,818 784,500 205,000 ค่าสาธารณูปโภค􀀁 ค􀅠าบริการไปรษณีย์􀀁0 0 3,000 0 % 3,000 รวมค่าสาธารณูปโภค􀀁0 0 3,000 3,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁165,827.03 1,221,676.2 2,545,625 707,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 48/52􀀁หน้า : 48/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 งบลงทุน􀀁 ค่าครุภัณฑ์􀀁 ครุภัณฑ์การเกษตร􀀁 ป􀅦้มบาดาลขนาด 380V 3P 2" 5.5HP ป􀅦้มลง􀀁 บ􀅠อ 4" ขนาดท􀅠อน้􀄞าออก 2" 23 ใบพัด 4.0 KW 5.5 HP 3HP 380V ส􀅠งสูงสุด 150M ให้น้􀄞ามากที่สุด 1602 L/min 0 0 36,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์ส􀄞ารวจ􀀁 ไม้สต๊าฟ􀀁3,700 0 0 0 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์􀀁 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส􀄞าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2􀀁 0 0 0 100 % 32,000 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส􀄞าหรับงาน􀀁 ประมวลผล􀀁 0 0 0 100 % 24,000 เครื่องส􀄞ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 2,200 0 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์􀀁5,900 0 36,000 56,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 49/52􀀁หน้า : 49/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง􀀁 ค􀅠าก􀅠อสร้างสิ่งสาธารณูปการ􀀁 ค􀅠าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค􀅠า K)( ค􀅠าก􀅠อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง􀀁 สาธารณูปการ)􀀁 0 0 0 100 % 13,800 โครงการก􀅠อสร้างถนน คสล. สายหนองตา􀀁 ขาว หมู􀅠ที่ 3 บ้านพุไทร􀀁 0 0 0 100 % 499,600 โครงการก􀅠อสร้างถนน คสล.ภายในหมู􀅠บ้าน􀀁 บางกลอย หมู􀅠ที่ 1􀀁 0 0 0 100 % 499,600 โครงการก􀅠อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ พร้อมเชื่อมท􀅠อส􀅠งน้􀄞าประปา พุอ้อ หมู􀅠ที่ 5 บ้านด􀅠านโง􀀁 0 0 0 100 % 492,000 โครงการขุดลอกสระหลวงข้างศาลาเอนก􀀁 ประสงค์ หมู􀅠ที่ 6 บ้านห้วยไผ􀅠􀀁 0 0 0 100 % 493,300 โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู􀅠ที่ 4 บ้าน􀀁 หนองน้􀄞าด􀄞า􀀁 0 0 0 100 % 498,000 โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบน้􀄞าเพื่อ􀀁 เกษตร โซนวังข􀅠าพร้อมติดตั้ง􀀁 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู􀅠ที่ 2 บ้านโป่งลึก􀀁 0 0 0 100 % 495,000 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง􀀁0 0 0 2,991,300 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 50/52􀀁หน้า : 50/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 รวมงบลงทุน􀀁5,900 0 36,000 3,047,300 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา􀀁1,001,482.03 1,531,576.2 3,111,980 5,129,200 งานก่อสร้าง􀀁 งบลงทุน􀀁 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง􀀁 ค􀅠าก􀅠อสร้างสิ่งสาธารณูปการ􀀁 ค􀅠าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค􀅠า K)( ค􀅠าก􀅠อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง􀀁 สาธารณูปการ)􀀁 0 0 138,800 -100 % 0 โครงการก􀅠อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้าน􀀁 ห้วยไผ􀅠􀀁0 0 517,000 -100 % 0 โครงการก􀅠อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลุง􀀁 ทรัพย์ หมู􀅠ที่ 5 0 0 531,000 -100 % 0 โครงการต􀅠อเติมศาลาประชาคมหมู􀅠บ้าน หมู􀅠􀀁 ที่ 4 บ้านหนองน้􀄞าด􀄞า􀀁0 0 500,000 -100 % 0 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู􀅠ที่ 1 บ้านบางกลอย􀀁 0 0 500,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 51/52􀀁หน้า : 51/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 ค􀅠าก􀅠อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค􀀁 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้􀄞าดื่มพร้อม􀀁 อุปกรณ์ จ􀄞านวน 2 จุด หมู􀅠ที่ 2 บ้านโป่งลึก 0 0 500,000 -100 % 0 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง􀀁0 0 2,686,800 0 รวมงบลงทุน􀀁0 0 2,686,800 0 รวมงานก่อสร้าง􀀁0 0 2,686,800 0 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา􀀁1,001,482.03 1,531,576.2 5,798,780 5,129,200 แผนงานการเกษตร􀀁 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ􀀁 งบด􀄞าเนินงาน􀀁 ค่าใช้สอย􀀁 รายจ􀅠ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม􀅠เข้า􀀁 ลักษณะรายจ􀅠ายงบรายจ􀅠ายอื่น ๆ􀀁 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิม􀀁 พระเกียรติ􀀁 0 0 5,000 0 % 5,000 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม􀀁 สาธารณะในชุมชน หมู􀅠ที่ 1 บ้านบางกลอย􀀁 0 0 5,000 -100 % 0 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม􀀁 สาธารณะในชุมชน หมู􀅠ที่ 2 บ้านโป่งลึก􀀁 0 0 5,000 -100 % 0 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม􀀁 สาธารณะในชุมชน หมู􀅠ที่ 3 บ้านพุไทร􀀁 0 0 5,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 11:13􀀁หน้า : 52/52􀀁หน้า : 52/52􀀁 รายจ่ายจริง􀀁ประมาณการ􀀁 ปี 2564􀀁ปี 2565􀀁ปี 2566􀀁ยอดต่าง (%)􀀁ปี 2567􀀁 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม􀀁 สาธารณะในชุมชน หมู􀅠ที่ 4 บ้านหนองน้􀄞าด􀄞า􀀁 0 0 5,000 -100 % 0 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม􀀁 สาธารณะในชุมชน หมู􀅠ที่ 5 บ้านด􀅠านโง􀀁 0 0 5,000 -100 % 0 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม􀀁 สาธารณะในชุมชน หมู􀅠ที่ 6 บ้านห้วยไผ􀅠􀀁 0 0 5,000 -100 % 0 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา􀀁 จากพระราชด􀄞าริสมเด็จพระเทพรัตนราช􀀁 สุดาสยามบรมราชกุมารี􀀁 0 0 0 100 % 10,000 ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างออกซิเจนใน􀀁 ต􀄞าบลห้วยแม􀅠เพรียง􀀁 0 980 0 0 % 0 ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างออกซิเจนใน􀀁 ต􀄞าบลห้วยแม􀅠เพรียง􀀁 450 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย􀀁450 980 35,000 15,000 รวมงบด􀄞าเนินงาน􀀁450 980 35,000 15,000 รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ􀀁450 980 35,000 15,000 รวมแผนงานการเกษตร􀀁450 980 35,000 15,000 รวมทุกแผนงาน􀀁19,632,061.79 20,523,609.96 30,825,020 33,234,044